Die Wahrheit zu sagen, Sie nicht zu tun haben, Ihre SteuererklÀrung bis zum 15. April Datei

Die Steuerantragsfrist fĂŒr 2015 SteuererklĂ€rung Montag 18. April 2016

Die Steuer Anmeldetag ist eine Frist Sie achten mĂŒssen. Allerdings bedeutet das nicht, dass Sie vor Ihrer SteuererklĂ€rung ausgefĂŒllt und abgesendet haben mĂŒssen bis 15. April. Eine Steuer-Erweiterung ist ein Werkzeug, das Ihnen mehr Zeit kauft diese mĂŒhsame Aufgabe zu vollenden, aber nicht abblasen Uncle Sam keine Steuern zahlen, die Sie noch schulden ...

Steuerdatei Frist 2016Tatsache ist, dass eine Steuer-Erweiterung ist sehr leicht zu erreichen und es kann Sie viel mehr Zeit kaufen vorzubereiten und Ihre SteuererklĂ€rung einreichen. Sie jedoch, dass in keiner Weise kauft man mehr Zeit Uncle Sam keine zusĂ€tzlichen Steuern zu zahlen, die Sie schulden. Nicht immer Ihre Steuern pĂŒnktlich bezahlt können Sie teuer in Strafen und Zinsen kosten. Das ist etwas, das niemand will, beschĂ€ftigen ...

Der normale Steuerantragsfrist ist 15. April, aber Variablen gelten, wenn dieses Datum auf ein Wochenende fÀllt. In diesem Fall wird der Internal Revenue Service (IRS) die Steuer Antragsfrist von einem Tag verlÀngern oder zwei. Im Allgemeinen Dienstag der folgenden Woche.

Steuer Erweiterungen werden in der Regel in der Freizeit durch den sehr einfachen Prozess der AusfĂŒllen von Steuer Erweiterung Form 4868 gewĂ€hrt und es an die IRS einreichen.

Sie erhalten dann eine Antwort von der IRS zu Ihrer Erweiterung bekommen gewĂ€hrt wird, oder der Grund, es wurde abgelehnt. Wenn dies der Fall ist, können Sie Korrekturen vornehmen und das Formular fĂŒr die endgĂŒltige Genehmigung erneut ĂŒbermitteln, die Sie sechs zusĂ€tzliche Monate gewĂ€hrt, bis zum 15. Oktober statt.Steuerdatei Frist 2016

Einige Steuerzahler spielen das Spiel Sicherheit und regelmĂ€ĂŸig Steuer Erweiterungen Datei jedes Jahr, auch wenn sie ihre Steuerformulare rechtzeitig einzureichen beabsichtigt, sowieso. Es ist nur Protokoll aus irgendeinem Grund. Sie rechnen nur, dass in dem Fall, dass sie die Frist verpassen könnten, ist es sicherer, ein weiteres StĂŒck Papier einreichen, so dass, wenn etwas passiert, werden sie abgedeckt werden.

Alle Einkommensteuer Vorbereitung Software (wie Turbo Tax Online oder H&R Block At Home) bietet die Möglichkeit, fĂŒr Sie eine IRS Steuer Erweiterung einzureichen. Wenn Sie mit der Suche nach der richtigen Software beschĂ€ftigen wollen oder finden Sie Ihre Login-Daten aus dem letzten Jahr nicht, klicken Sie einfach auf den Button oben, ausfĂŒllen und die Online-Erweiterung Anwendung efile automatisch mit dem IRS fĂŒr Ihre 2014-Bundeseinkommensteuer Erweiterung anzuwenden.

Wenn Sie mehr Zeit benötigen, um Ihre SteuererklĂ€rung einreichen, eine Erweiterung von der IRS Ihrer Bundeseinkommensteuerformulare nach der Steuerantragsfrist fĂŒr die Einreichung ist die beste Option. Es gibt ein paar Optionen, die Sie verwenden können, dies zu tun. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um elektronisch fĂŒr eine Bundessteuerdateierweiterung, und Sie haben auch die altmodische Methode, auf dem Papier. Allerdings bieten beide Formate verschiedene Optionen, die verfĂŒgbar sind. Lassen Sie uns einen Blick auf diese optionalen Formaten annehmen, die fĂŒr die Einreichung einer mit dem IRS BundessteuererklĂ€rung Erweiterung zur VerfĂŒgung stehen.

Dateisteuer Erweiterung Elektronisch

  1. Sie können die SchaltflĂ€che hier Datei Steuer Erweiterung klicken und die Steuer Erweiterung Formular eine registrierte Steuer Erweiterung Unternehmen mit schnell fĂŒr Ihre Steuer Erweiterung einzureichen.
  2. Sie können Ihr Steuerberater Ihnen sagen, eine VerlÀngerung wollen und er oder sie die notwendige Form 4868 durch Steuer-Vorbereitung Software-Datei.
  3. Wenn Sie Turbo Tax oder etwas Ă€hnliches (eigene Steuer-Vorbereitung Software) verwenden, können Sie das gleiche tun, um Ihren Steuer-Profi tun wĂŒrde: Datei elektronisch ĂŒber die Software auf einem PC.
  4. Sie können auf der Website des IRS verwenden fĂŒr eine VerlĂ€ngerung der Frist einzureichen. Es ist eigentlich ein Link von der IRS-Website an Dritte Unternehmen sie mit kontrahiert haben elektronische SteuererklĂ€rungen zu verarbeiten. FĂŒllen Sie einfach das entsprechende Free File Steuererweiterungsformular und abschicken.Steuerdatei Frist 2016
  1. Sie können herunterladen Form 4868 von der IRS-Website im PDF-Format. Sie können es dann auf Ihrem PC ausfĂŒllen, ausdrucken, und es an den IRS Mail. Sie können auch drucken nur auf dem Formular in der Informations eine leere ein und Hand schreiben.
  2. Wenn Sie keinen Zugang zu einem lokalen Computer oder Heim-PC, können Sie immer noch IRS Steuerformulare bei Ihrem örtlichen Postamt oder öffentliche Bibliothek abholen.

Wenn Sie ein Papierformular 4868 ausgefĂŒllt und werden es auf der Post, hier sind die IRS-Adressen zu verwenden. Die Postadresse, die Sie verwenden, hĂ€ngt davon ab, in welchem ​​Zustand Sie leben, und ob Sie eine Zahlung von Ertragsteuern machen, dass Sie immer noch die IRS verdanken. Uncle Sam ist zu beobachten, wenn Sie also zu verdanken, die er kennt. Lassen Sie sie bezahlt!

Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina:

P. O. Box 105050 Atlanta, GA 30348-5050

Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont:

P. O. Box 37009 Hartford, CT 06.176-0.009

Florida, Louisiana, Mississippi, Texas:

P. O. Box 1302 Charlotte, NC 28201-1302

Alaska, Arizona, Kalifornien, Colorado, Hawaii, Nevada, Oregon, Washington:

P. O. Box 7122 San Francisco, CA 94120-7122

Arkansas, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Utah, Wisconsin, Wyoming:

P. O. Box 802503 Cincinnati, OH 45280-2503

Kentucky, Missouri, New Jersey, Tennessee, Virginia, West Virginia:

P. O. Box 970028 St. Louis, MO 63.197-0028

Ein fremdes Land, US-Besitz oder Territorium *, oder verwenden Sie eine APO oder FPO-Adresse oder Datei-Formular 2555, 2555-EZ, oder 4563, oder sind ein Dual-Status alien:

Die North Carolina-Adresse.

Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Kentucky, Missouri, New Jersey, Tennessee, Virginia, West Virginia :

Kansas City, MO 64999-0045

Florida, Louisiana, Mississippi, Texas, ein fremdes Land, US-Besitz oder Territorium * oder ein APO oder FPO-Adresse verwenden oder die Datei Formular 2555, 2555-EZ, oder 4563, oder sind ein Dual-Status aliens:

Austin, TX 73301-0215 ​​USA

Alaska, Arizona, Kalifornien, Colorado, Hawaii, Nevada, Oregon, Washington, Arkansas, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Utah , Wisconsin, Wyoming:


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Beschreibung: Einreichung ITR nach FĂ€lligkeit ist verspĂ€tete RĂŒckkehr genannt. Es kann vor Ablauf des Veranlagungsjahres eingereicht werden oder vor dem Abschluss der PrĂŒfung.

Beschreibung: 15. Juni 2017 · Diese Seite erklĂ€rt die Einreichung FĂ€lligkeitstermine fĂŒr die einzelnen Steuer kehrt zurĂŒck.

Beschreibung: Dieses Dokument enthĂ€lt Anweisungen fĂŒr die 2016 Bruttoeinnahmen Steuer und Payroll Expense Tax Online-Einreichung (die RĂŒckkehr"). Diese Anweisungen bieten eine Zusammenfassung.


Wichtige Quartals Tax Due Dates Termine - 2017 IRS Tax Kalender

Steuerdatei Frist 2016

FĂŒhlen Druck bei Steuer-Zeit? Dieser Kalender wird Ihre Planung BemĂŒhungen helfen. Es gibt eine Reihe von wichtigen Steuerfristen wĂ€hrend des ganzen Jahres. Wie viele von ihnen fĂŒr Sie relevant sind, hĂ€ngt von Ihrem individuellen Steuer Bild. Schauen Sie sich unsere komplette Steuer Filing Guide fĂŒr weitere Hilfe.

Q1 (von Januar bis MĂ€rz): Getting Ready for Tax Filing Saison

10. Januar: Mitarbeiter, die fĂŒr Spitzen arbeiten: Wenn Sie in Tipps im Dezember als $ 20 mehr erhalten hat, sollten Sie sie mit Ihrem Arbeitgeber (Formular 4070, Mitarbeitern Bericht von Tipps zu Arbeitgeber) melden.

17. JanuarDie letzte fĂŒr das Jahr 2016 geschĂ€tzte Steuerzahlung fĂ€llig. Wenn Sie nicht genug Einbehaltung von Ihrem Gehalt haben Ihre Steuerschuld unter $ 1.000 zu halten, mĂŒssen Sie vierteljĂ€hrlich geschĂ€tzte Steuerzahlungen. Die Restzahlung muss nicht vorgenommen werden, wenn Sie Ihre Steuern bis zum 31. Januar einreichen und zahlt 2017.

  • Einzelpersonen: Wenn Sie 17 Ihre endgĂŒltige geschĂ€tzte Steuer Zahlung auf Januar nicht Einreichung der SteuererklĂ€rung und jede Steuerschuld bis zum 31. Januar zu zahlen, 2017 wird eine Strafe auf der letzte Tranche verhindern.
  • Alle Unternehmen: Wenn Sie als Arbeitgeber oder VerkĂ€ufer sind, bildet W-2 und 1099 mĂŒssen an den EmpfĂ€nger bis zu diesem Datum und gesendet abgestempelt werden. Neu in diesem Jahr ist, dass die Zusammenfassung Formen fĂŒr W-2s und 1099-MISC mit einem Betrag in Feld 7 (Nicht-MitarbeitervergĂŒtung) mĂŒssen auch bis zu diesem Zeitpunkt an die IRS gesendet werden.

10. Februar: Mitarbeiter, die fĂŒr Spitzen arbeiten: Wenn Sie in Tipps im Januar als $ 20 mehr erhalten hat, sollten Sie sie mit Ihrem Arbeitgeber (Formular 4070, Mitarbeitern Bericht von Tipps zu Arbeitgeber) melden.

15. Februar: Wenn Sie fĂŒr das Jahr 2016 eine Befreiung von den Quellen (Form W-4) beansprucht, mĂŒssen Sie eine neues W-4-Datei und geben Sie es zu diesem Zeitpunkt zu Ihrem Arbeitgeber die Freistellung fĂŒr dieses Jahr fortzusetzen.

10. MĂ€rz: Mitarbeiter, die fĂŒr Spitzen arbeiten: Wenn Sie in Tipps im Februar als $ 20 mehr erhalten hat, sollten Sie sie mit Ihrem Arbeitgeber (Formular 4070) berichten.

  • Partnerschaften: Informationen Rendite (Form 1065) und K-1s fĂŒr Partner mĂŒssen bis zu diesem Datum eingereicht werden. Um eine VerlĂ€ngerung der Zeit, um bis zum 15. September einzureichen, 2017 Datei Formular 7004.
  • S-Unternehmen: Informationen Rendite (Form 1120-S) und K-1s fĂŒr die AktionĂ€re mĂŒssen bis zu diesem Datum eingereicht und Steuern gezahlt werden. Um eine VerlĂ€ngerung der Zeit, um bis zum 15. September einzureichen, 2017 Datei Formular 7004.
  • S-Corporation Wahl: WĂ€hlen als S-Corporation fĂŒr das Kalenderjahr 2017 Datei Formular 2553 bis zu diesem Zeitpunkt behandelt werden.

1. April: Sie werden benötigt, um Ihre erforderliche Mindest Distribution (RMD) von Ihrem IRA oder Arbeitgeber finanzierten Pensionsplan zu nehmen, wenn Sie 70Âœ im Jahr 2016 gedreht Wenn Sie Ihre erste RMD (fĂŒr 2016) nehmen zwischen Anfang 2017 und diesem Datum mĂŒssen Sie nehmen Sie einen zweiten RMD (fĂŒr 2017) bis zum 31. Dezember 2017.

10. April: Mitarbeiter, die fĂŒr Spitzen arbeiten: Wenn Sie in Tipps im MĂ€rz als $ 20 mehr erhalten hat, sollten Sie sie mit Ihrem Arbeitgeber (Formular 4070) berichten.

  • Einzelpersonen: Steuer Tag fĂŒr Einzelpersonen. Archivieren Sie Ihre SteuererklĂ€rung (Formular 1040, 1040A oder 1040EZ) und zahlen keine Steuer fĂ€llig. Normalerweise ist das Anmeldedatum April 15, aber im Jahr 2017, das Datum fĂ€llt am Samstag, so Steuern dann aufgrund der folgenden Montag, April wĂ€re 17. Aber im Jahr 2017, den 17. April ist Emancipation Day in Washington, D. C., und BundesĂ€mter sind geschlossen, so dass die Steuerschluss ist der 18. April 2017.
  • Haushalt Arbeitgeber: Wenn Sie Bargeld Löhne von 1.900 $ bezahlt oder mehr zu einem Haushalt Mitarbeiter im Jahr 2016, mĂŒssen Sie Schedule H mit 1.040 ErklĂ€rung einreichen. Wenn Sie $ 1.000 oder mehr auf Hausangestellte in einem Quartal im Jahr 2015 oder 2016 zu zahlen, mĂŒssen Sie alle Bundes Unemployment Tax (FUTA) auf Schedule H. berichten auch alle Bundeseinkommensteuer einbehalten melden. Siehe Publikation 926 fĂŒr weitere Informationen.)
  • CorporationsDatei 2016 EinkommensteuererklĂ€rung (Formular 1120) und zahlt keine Steuer fĂ€llig bis zu diesem Datum. Um eine VerlĂ€ngerung der Zeit, um bis zum 15. Oktober einzureichen, 2017, die Datei Formular 7004. Erste Rate des geschĂ€tzten Einkommenssteuer ist dieses Datum auch fĂ€llig.

Neben SteuererklĂ€rung ist fĂ€llig, den 18. April ist auch die Frist fĂŒr die folgenden Angelegenheiten:

  • Die Einreichung einer Bundes-Erweiterung (Form 4868). Denken Sie daran, dass dies nur eine VerlĂ€ngerung der Zeit ist, eine Datei, nicht bezahlen. Zahlen Sie den Betrag, den Sie erwarten mit der Erweiterung zu verdanken Strafen und Zinsen zu vermeiden. Der verlĂ€ngerte FĂ€lligkeit 16. Oktober 2017.
  • Einen Beitrag zu einer traditionellen oder Roth IRA, SIMPLE IRA SEP IRA, oder auf einen 401-K Pensionsplan fĂŒr das Jahr 2016 muß bis zu diesem Zeitpunkt durchgefĂŒhrt werden. Die IRA Grenze fĂŒr das Jahr 2016 betrĂ€gt $ 5.500 (aber $ 6,500, wenn Sie sind 50 Jahre alt oder Ă€lter). FĂŒr SIMPLE IRA ist es $ 12.500 ($ 15.500, wenn Sie sind 50 Jahre alt oder Ă€lter). Die jĂ€hrliche Obergrenze fĂŒr die 401-K BeitrĂ€ge fĂŒr das Jahr 2016 betrĂ€gt $ 18.000 (aber $ 24.000, wenn Sie sind 50 Jahre alt oder Ă€lter).
  • Beitrag zu einem Coverdell Bildung Sparkonto ist bis zu diesem Datum.
  • Ihre geschĂ€tzte Steuerzahlung fĂŒr das erste Quartal 2017 ist dieser Termin fĂ€llig.
  • Dies ist auch die Antragsfrist fĂŒr die meisten Staaten - ĂŒberprĂŒfen Sie mit Ihrem State Department of Revenue oder Steuerkommission sicher zu sein.

Mai 10: Mitarbeiter, die fĂŒr Spitzen arbeiten: Wenn Sie in Tipps im April mehr erhalten als $ 20, sollten Sie sie mit Ihrem Arbeitgeber (Formular 4070) berichten.

12. Juni: Mitarbeiter, die fĂŒr Spitzen arbeiten: Wenn Sie in Tipps im Mai als $ 20 mehr erhalten hat, sollten Sie sie mit Ihrem Arbeitgeber (Formular 4070) berichten.

  • Einzelpersonen: US-BĂŒrger oder Einwohner AuslĂ€nder leben und außerhalb der USA und Puerto Rico, Datei und zahlen Sie Ihre Steuern zu diesem Zeitpunkt arbeiten. Um die Zeit zu verlĂ€ngern Datei (nicht bezahlen) Ihre RĂŒckkehr zu 16. Oktober Datei Form 4868. FĂŒr Angehörige der StreitkrĂ€fte in einer Kampfzone stationiert, siehe Publikation 3. Auch, wenn Sie eine Person zahlen geschĂ€tzten Steuern jedes Quartal sind, ist das zweite Quartal Zahlung fĂŒr 2017 zu diesem Zeitpunkt fĂ€llig.
  • Corporations: Die zweite Quartal 2017 geschĂ€tzte Steuerzahlung ist zu diesem Zeitpunkt fĂ€llig.

10. Juli 10. August 11. September: Mitarbeiter, die fĂŒr Spitzen arbeiten: Wenn Sie in den Spitzen als $ 20 im Juni, Juli oder August mehr erhalten hat, sollten Sie sie mit Ihrem Arbeitgeber (Formular 4070) berichten.

  • Einzelpersonen: Wenn Sie eine Person zahlt geschĂ€tzte Steuern sind, ist die dritte Rate fĂŒr 2017 heute fĂ€llig.
  • Partnerschaften: Wenn eine VerlĂ€ngerung von sechs Monaten beantragt wurde, ist die Informations RĂŒckkehr heute fĂ€llig (Form 1065). Geben Sie Partner mit K-1s endgĂŒltig oder geĂ€ndert werden.
  • S-Unternehmen: Wenn eine VerlĂ€ngerung von sechs Monaten beantragt wurde, ist die Informations RĂŒckkehr heute fĂ€llig (Form 1120-S). Geben Sie Partner mit K-1s endgĂŒltig oder geĂ€ndert werden.
  • Corporations: Die dritte Quartal geschĂ€tzte Steuerzahlung fĂŒr 2017 ist zu diesem Zeitpunkt fĂ€llig.

Q4 (Oktober bis Dezember): Individuelle Erweiterungen & Endtermin fĂŒr RMD

10. Oktober: Mitarbeiter, die fĂŒr Spitzen arbeiten: Wenn Sie in Tipps im September als $ 20 mehr erhalten hat, sollten Sie sie mit Ihrem Arbeitgeber (Formular 4070) berichten.

  • Einzelpersonen: Wenn Sie eine sechsmonatige VerlĂ€ngerung beantragen Ihre individuellen Steuern Datei, die RĂŒckkehr, und jede Menge Rest bezahlt wird, ist zu diesem Zeitpunkt fĂ€llig.
  • Corporations: Wenn eine VerlĂ€ngerung von sechs Monaten erhalten wurde, die RĂŒckkehr-Datei und jede Steuer bis zu diesem Zeitpunkt fĂ€llig zahlen.

November 13, 11. Dezember: Mitarbeiter, die fĂŒr Spitzen arbeiten: Wenn Sie als $ 20 in Tipps im Oktober oder November mehr erhalten haben, sollten Sie sie mit Ihrem Arbeitgeber (Formular 4070) berichten.

15. Dezember: Unternehmen haben fĂŒr 2017 aufgrund zu diesem Zeitpunkt die vierte Rate in Höhe von geschĂ€tzten Steuern.

31. Dezember: Erforderliche Mindest Distributions (RMD) mĂŒssen, sofern bis zu diesem Zeitpunkt genommen werden, da dies nicht die erste RMD ist. Die Strafe fĂŒr nicht rechtzeitige Verteilung unter 50% der Menge der Verteilung.

Dies ist auch der letzte Tag im Jahr 2017, dass Sie einen traditionellen IRA zu einer Roth IRA konvertieren können, oder einen Beitrag zu einem 529 College-Sparplan zu machen.

Viele von uns Gerangel jedes Jahr die SteuererklĂ€rung Frist einzuhalten. Nachdem der Rausch vorĂŒber ist, lösen wir nĂ€chstes Jahr besser zu tun. Der Kalender oben kann Ihnen den Einstieg; Markieren Sie einfach die Termine in Ihrem Kalender mit einer Erinnerung eine Woche oder zwei vor. Und das ganze Jahr ĂŒber Ihre Einnahmen in einer logischen Weise Datei Ihre Steuern zu erleichtern Vorbereitung, wenn Steuer-Saison kommt unweigerlich.


Wie eine Steuer-Erweiterung mit dem IRS im Jahr 2016 einzureichen

Mit der Steuer-Filing Frist schnell nĂ€hert, ist es nicht mehr viel Zeit fĂŒr Sie, Ihre Formulare ausfĂŒllen und Ihre Steuern eingereicht bekommen. wenn Sie nicht bis April jedoch können Datei 18, haben Sie GlĂŒck - es ist ein Weg, um mehr Zeit zu bekommen, um eine E-Datei Steuern oder sie in nach der regulĂ€ren FĂ€lligkeit senden. Eine Steuer-Erweiterung wird hĂ€ufig von der IRS gewĂ€hrt, wenn die Menschen ein wenig mehr Zeit brauchen, um ihre Informationen zusammen zu bekommen.

Auch wenn es eine gemeinsame Situation fĂŒr einen Steuerzahler ist eine Steuer-Erweiterung zu mĂŒssen, wissen nur wenige Menschen, die Besonderheiten fĂŒr eine anfordern.

Hier sind die Regeln mĂŒssen Sie kennen und befolgen, um die korrekte Schreibweise Ihrer IRS SteuerverlĂ€ngerungsantrag einreichen.

Ob Sie Steuern Online-Datei oder SteuererklĂ€rungen per Post einreichen, der allgemeine Prozess eine Erweiterung auf der Steuer Frist zu beantragen ist das gleiche. Die Steuer VerlĂ€ngerung Schluss ist die regulĂ€re Steuer Frist. Um eine Steuer Erweiterung zu qualifizieren, mĂŒssen Sie das entsprechende Formular durch die Standardsteuerantragsfrist vom 18. April 2016 einreichen (oder 19. April 2016, wenn Sie in Maine oder Massachusetts leben). Sie können mit den folgenden Schritten eine Steuer Erweiterung online oder per Post einreichen:

  1. Erhalten Sie und fĂŒllen Sie IRS Erweiterung Form 4868, Antrag auf automatische VerlĂ€ngerung der Zeit der US-EinkommensteuererklĂ€rung.
  2. Mailen Sie Ihr ausgefĂŒlltes Formular an die IRS oder die Form-Datei elektronisch durch ein IRS E-Datei Formular.
  3. Sobald Sie Ihre abgeschlossen IRS Steuer Erweiterung Formular eingereicht haben, erhalten Sie automatisch die sechsmonatige VerlÀngerung, um Ihre IRS SteuererklÀrung abgeben.

Sie können sogar die automatische VerlĂ€ngerung bekommen, ohne IRS-Formular 4868 Einreichung Um dies zu tun, alle oder einen Teil Ihrer geschĂ€tzten Einnahmen aus Steuern zu zahlen, die fĂ€llig sind. Sie mĂŒssen relevante Steuerinformationen liefern und zeigen, dass die Zahlung fĂŒr eine Steuer-Filing-Erweiterung ist mit einem der IRS-anerkannten Methoden der Zahlung. Sie erhalten dann eine BestĂ€tigungsnummer fĂŒr Ihre Unterlagen.

Automatische Steuer Erweiterung: Wie kann man wissen, ob Sie qualifiziert

Die meisten Steuerzahler können fĂŒr die allgemeine automatische Steuer Erweiterung aus dem Internal Revenue Service qualifizieren, wenn sie nicht ihre SteuererklĂ€rung bis zum FĂ€lligkeitsdatum einreichen können. Die automatische Einkommenssteuer Erweiterung ermöglicht es Ihnen weitere sechs Monate Ihre Bundes-Steuerformulare einreichen.

Sechs Monate ist in der Regel die lĂ€ngste Zeit fĂŒr eine VerlĂ€ngerung fĂŒr die Einreichung Steuern erlaubt, obwohl es gewisse Ausnahmen von dieser Regel. Beachten Sie, dass eine Bundessteuer VerlĂ€ngerung bedeutet nicht, dass die Frist Ihre staatlichen Steuern vorlegen wird verlĂ€ngert; jeder Staat hat seine eigenen Anforderungen fĂŒr eine VerlĂ€ngerung der Einreichung.

Einige Steuer Filer wird fĂŒr ein automatisches zweimonatige VerlĂ€ngerung qualifizieren ihre Bundes-SteuererklĂ€rung einreichen und Einkommensteuer zu zahlen. Um sich zu qualifizieren, mĂŒssen Sie ein US-BĂŒrger oder Einwohner fremd sein, und am 18. April 2016, mĂŒssen Sie:

  • Werden außerhalb der USA und Puerto Rico und HauptgeschĂ€ftssitz oder Posten der Pflicht leben mĂŒssen außerhalb der USA und Puerto Rico sein
  • Sei in MilitĂ€r- oder Marinedienst im Dienst außerhalb der USA und Puerto Rico

Detailliertere existieren spezielle IRS Regeln fĂŒr zwei Gruppen von Menschen, die speziellen IRS SteuererklĂ€rungen Erweiterungen automatisch erlaubt sind:

  • Amerikaner außerhalb der USA leben
  • Amerikanische Soldaten und Zivilisten in einer Kampfzone oder einen qualifizierten gefĂ€hrlichen Dienst Bereich dienen

FĂŒr diese beiden Gruppen richten sich die verlĂ€ngerten Fristen fĂŒr die Einstufung der Situation des Steuerpflichtigen, sondern sind in der Regel lĂ€nger als die automatische VerlĂ€ngerung um sechs Monate die meisten Amerikaner anfordern können. Spezielle Steuer Filer mĂŒssen ihre Bundes- und LandessteuererklĂ€rungen sind in sicherzustellen, bevor ihre Erweiterungen auslaufen.

Wer nicht qualifiziert fĂŒr eine SteuerfristverlĂ€ngerung?

Einige Steuerzahler werden nicht qualifizieren Erweiterungen jeglicher Art einzureichen. Menschen, die unter Gerichtsbeschluss sind durch die regelmĂ€ĂŸige FĂ€lligkeit zahlen nicht mehr Zeit gewĂ€hrt werden, um ihre Steuern zu zahlen oder eine Datei. Auch, wenn Sie die IRS, um herauszufinden, die Steuern Sie schulden oder das wird zurĂŒckerstattet, Sie werden nicht fĂŒr die sechsmonatige VerlĂ€ngerung qualifizieren.

Sie können weitere Informationen auf IRS.gov oder durch Aufrufen der IRS Steuer Hilfe Zeilennummer bei 800-829-1040 finden.

Auch wenn Sie eine Erweiterung Datei, mĂŒssen Sie Strafen zahlen, wenn Sie Ihre Steuern nicht FĂ€lligkeit durch die regelmĂ€ĂŸige Steuer zahlen. eine Steuer Erweiterung Filing hĂ€lt Sie mit dem IRS Platz und lĂ€sst sie wissen, dass Sie spĂ€ter Ihre vollstĂ€ndigen Unterlagen wird die Einreichung, aber es funktioniert nicht mehr Zeit gewĂ€hren, die Steuern Sie schulden zu bezahlen. Wenn Sie zu einer Strafe unterliegen können, sollten Sie Folgendes beachten:

  • Die Strafe fĂŒr die Zahlung spĂ€t ist 5 Prozent fĂŒr jeden Monat, dass die ausstehende Steuer nicht bezahlt.
  • Die Höchststrafe fĂŒr die Zahlung ist spĂ€t 25 Prozent der Gesamtkosten.
  • Die Mindeststrafe betrĂ€gt $ 135 oder 100 Prozent des Restbetrages, je nachdem, was kleiner ist.

Wenn Sie Ihre Steuern gehen spĂ€t zu zahlen, können Sie eine Strafe vermeiden, wenn Sie die IRS zeigen können, dass Sie eine angemessene Ursache haben fĂŒr nicht Ihre Steuern pĂŒnktlich bezahlen. Wenn Sie glauben, dass Sie angemessene Ursache haben, fĂŒgen Sie ein Formular Ihre GrĂŒnde auf Ihre Bundessteuer Erweiterung Form zu erklĂ€ren. Beachten Sie, dass Sie mĂŒssen möglicherweise Zinsen auf unbezahlte Steuern zahlen. Derzeit ist diese Rate etwa 3 Prozent pro Jahr.

Ähnlich wie die verspĂ€tete Zahlung Strafe, können Sie die Mindeststrafe vermeiden, indem die IRS zeigt, die Sie fĂŒr die Einreichung nach FĂ€lligkeit eine angemessene Ursache haben. Bringen Sie eine ErklĂ€rung zum Formular mit einer ErklĂ€rung darĂŒber, warum Sie eingereicht Steuern nach dem FĂ€lligkeitsdatum fĂŒr diese Erweiterung anzuwenden. Sie mĂŒssen nicht, noch sollten Sie, sind die steuerliche Erweiterung Form.

Die Zinsen auf Ihren spĂ€ten Steuern werden als Steuerschuld ansammeln, bis Sie die IRS in voller Höhe bezahlen. Obwohl also eine lĂ€ngere Frist gut klingen mag, ist es ratsam, fĂŒr eine Steuer-Erweiterung nur, wenn es unbedingt notwendig, einzureichen.


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Perfect Guide auf NRI Einkommensteuer Regeln und Richtlinien in Indien

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Der letzte Tag Ihre Steuern Datei ist 31. Juli (verlĂ€ngert bis 5, August 2017 ,fĂŒr Assessmentjahr 2017-18). Wir hoffen, dass die meisten von Ihnen Ihre Steuern jetzt eingereicht haben. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, dass bestimmte in dieser Welt, sind nur zwei Dinge - Tod & Steuern. Beide Einheiten haben ein FĂ€lligkeitsdatum. Wir können nicht fĂŒr die Frist fĂŒr die erste kennen und planen, aber haben Sie sich jemals gefragt, was passiert, wenn Sie die Frist fĂŒr die zweite verpassen.

Wenn Sie nicht Ihre EinkommenssteuererklĂ€rung aus irgendeinem Grund angemeldet haben, dann nehmen Sie die Situation nicht leicht. Anderenfalls SteuererklĂ€rung rechtzeitig einreichen kann schĂ€dlich sein. Es gibt eine Menge zu verlieren, wenn Sie nicht eilig. Manche Menschen haben einen verbreiteten Irrtum, dass es nichts zu verlieren, wenn sie ihre Steuern pĂŒnktlich bezahlt haben. Heute sind wir auf alles aussehen, die Sie können möglicherweise, wenn Sie die Chance verspielen Ihre EinkommenssteuererklĂ€rung rechtzeitig einzureichen.

Wenn Sie einen Fehler gemacht, Ihre Steuern dabei, Steuerabteilung ermöglicht es Ihnen, eine ĂŒberarbeitete ErklĂ€rung. Sie können jedoch nicht eine ĂŒberarbeitete SteuererklĂ€rung abgeben, wenn Sie Ihre ursprĂŒngliche RĂŒckkehr zu spĂ€t eingereicht. Sie sollten Ihre RĂŒckkehr vor dem FĂ€lligkeitsdatum Datei, so dass Sie keine Erstattung durch falsche Einreichung verlieren.

Sie können nicht uns auf Ihre Verluste tragen, wenn Sie nicht rechtzeitig einreichen. Die wichtigste Ausnahme von der Regel ist der Verlust von Hause Eigentum. Selbst wenn Sie alle Ihre SteuerbeitrĂ€ge gelöscht haben, werden Sie nicht uns auf Ihre Verluste tragen dĂŒrfen, wenn Sie die SteuererklĂ€rung Frist verpassen.

Wenn Sie irgendwelche Steuern fĂ€llig haben, Akten dann spĂ€t weiter Ihre Belastung erhöhen. Taxman wird sich auf die Steuern aufgrund eines Straf Zinsen @ 1% erheben. Wenn Sie nicht RĂŒckholsogar bis zum Ende des jeweiligen Bewertungsjahres einzureichen, hat Fiskus die Macht Verfolgung am Tropfen eines Hutes zu initiieren, wenn die Steuer als Rs grĂ¶ĂŸer fĂ€llig sind. 3.000. Daher ist es besser, rechtzeitig befassen sich mit Ihren Steuern sonst der Tasche wird die Hauptlast Ihrer Handlungen tragen.

Wissen Sie, dass Steuerabteilung bietet Zinsen auf RĂŒckerstattungen wegen? Derzeit bietet Finanzamt Zinsen @ 6% p.a. Falls Sie eine RĂŒckerstattung erwarten, kann verspĂ€tete Einreichung machen Sie Interesse auf Erstattung verzichten, die von der Steuer befreit ist.

Letzte Strohhalm - Strafe bei der Einreichung bis zum Ende des Assessment nicht geschehen ist

Sie werden doppelte MĂŒhe einladen, indem nicht Ihre SteuererklĂ€rung vor dem Ende der relevanten Assessment Einreichung. Auch wenn Sie keine Steuern fĂ€llig, können taxman eine Strafe von Rs verhĂ€ngen. 5000, wenn Sie nicht ĂŒber eine gĂŒltige Ursache fĂŒr die Verzögerung bei der Einreichung Steuern zeigen.

So, jetzt wissen Sie, dass Nicht-Einreichung oder Verzögerung bei der Einreichung können Sie einen Arm und ein Bein kosten. Keine Sorge! Wenn Sie diesen Artikel vor Ablauf der Frist lesen, dann haben Sie nicht das Boot noch vermissen. Archivieren Sie Ihre Steuern jetzt all die Probleme zu vermeiden.

wenn Sie, dass Einreichung denken Sie nicht den Job aufgeben Steuern Sie sich nicht Ihre Tasse Tee ist. Wir haben die beste Sache seit geschnittenem Brot, wenn es um die Einreichung EinkommenssteuererklĂ€rung kommt. Klicken Sie hier, um Ihre Steuern E-eingereicht von Experten zu erhalten wĂ€hrend Sie sich zurĂŒcklehnen und entspannen.