Sollten Sie ein Formular 1040X geändert Erklärung abgeben, oder einfach nur und Hoffnung warten?

Zum Gl√ľck k√∂nnen potentielle Steuerfragen nicht f√ľr immer verfolgen. Die Verj√§hrungsfrist bietet Ihnen 3 Jahre eine R√ľckerstattung Anspruch, und gibt auch die 3 Jahre IRS Sie zu √ľberwachen und zus√§tzliche Steuern zu beurteilen. So im Allgemeinen, revidieren die IRS wird nicht zur√ľckkehrt, die mehr als drei Jahre alt ist, und die Agentur behauptet, dass es die meisten Pr√ľfungen innerhalb von zwei Jahren von einer Anmeldung durchzuf√ľhren versucht. Aber es ist wichtig zu beachten, dass die 3-Jahres-Grenze ist keine kugelsicher Rechtsschutz. Wenn eine „wesentliche Fehler“ (z.B. betr√ľgerische R√ľckkehr oder die Feststellung, dass mehr als 25% des tats√§chlichen Ertrags aus einer R√ľck weggelassen wurde) identifiziert wird, kann die IRS Renditen bis zu 6 Jahre alt pr√ľfen. Schlie√ülich hat die IRS bis zu 10 Jahren keine Steuerschulden von Ihnen geschuldeten zu sammeln.

Gr√ľnde einen ge√§nderten Steuererkl√§rung einreichen

Ge√§nderte Ertr√§ge werden verwendet, um alle Informationen zu korrigieren, ver√§ndern wird, wie Sie Ihre Steuern berechnet werden. Allerdings sagt der IRS Sie nicht brauchen, um eine ge√§nderte Erkl√§rung abgeben, wenn Sie einfach mathematische Fehler oder vergessen haben, geh√∂ren erforderlich Pl√§ne oder Anlagen hergestellt. Die Agentur wird Ihre mathematischen Fehler f√ľr Sie korrigieren, und sie werden Ihnen auch eine Anfrage f√ľr jeden fehlenden Unterlagen senden.

H√§ufige Gr√ľnde (Dinge, die Ihre Berechnungen ver√§ndern k√∂nnten) f√ľr eine R√ľckkehr zur √Ąnderung umfassen:

  • √Ąndern der Anzahl der unterhalts Sie behaupten
  • √Ąndern Sie Ihre Anmeldung Status (verheiratet, Single, Joint etc.)
  • Berichterstattung Einkommen, die auf Ihrem urspr√ľnglichen R√ľckkehr nicht enthalten war
  • √Ąndern der Ausnahmen oder Gutschriften, die Sie behaupten (beide Arten und Mengen)
  • Korrektur Quellen Zahlen f√ľr Einkommen, das Sie haben berichtet
  • √Ąndern der Abz√ľge Sie nehmen

Tipps f√ľr die Einreichung Ihres Formular 1040X richtig

Wie oben erw√§hnt, ist ein Formular 1040X im Wesentlichen ein Ersatz-Formular 1040. Die 1040X Ihre Korrekturen f√ľr die gleichen Informationen enth√§lt, die Sie mit Ihrem urspr√ľnglichen 1040. Halten Sie Folgendes beachten vorgelegt Ihr Formular 1040X richtig √Ąrger zu vermeiden abgeschlossen ist sicherzustellen, dass:

  • W√§hlen Sie das richtige Jahr an der Spitze der Form (das Jahr der R√ľckkehr Sie zur √Ąnderung)
  • Wenn die Informationen auffordert, Ihre √Ąnderung der Steuerberechnungen f√ľr mehr als ein Jahr betrifft, m√ľssen Sie ein separates Formular 1040X f√ľr jedes Jahr in Datei betroffen
  • Wenn Sie vollst√§ndige und befestigen Formen und Zeitplan f√ľr Ihre ge√§ndertene R√ľckkehr verwenden, um die Dokumente f√ľr das Jahr, das Sie sind zur √Ąnderung, die die von den aktuellsten Versionen unterschiedlich sein kann
  • Seien Sie klar und pr√§gnant, wenn Teil Abschluss III, „Erl√§uterung der √Ąnderungen“ auf dem Formular 1040X. Hier finden Sie eine Beschreibung der Gr√ľnde, geben Sie Ihre R√ľckkehr sind zur √Ąnderung und welche Elemente Sie √§ndern. Wenn Sie m√∂chten, k√∂nnen Sie eine separate Erkl√§rung, die √Ąnderungen anbringen, anstatt das Feld in Formular 1040X zu verwenden.


Über IRS Tax Form 1040X | E Datei jetzt - Powerpoint PPT-Präsentation

Form 1040X kann online ausgef√ľllt werden von Ihrem Online-Konto zugreifen. Es gibt eine einmalige Geb√ľhr f√ľr Ihr Online-Konto nach dem Ende der elektronischen Einreichung Saison f√ľr dieses Jahr erreichbar.

Welche Formen sind mit 1040x

Powerpoint-Pr√§sentation √ľber ‚√úber IRS Tax Form 1040X | E Datei Now‘- rogersmith12

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Wenn Sie jemals einen Fehler auf einer Steuererkl√§rung zu entdecken, oder merkt man, f√ľr Abz√ľge oder Kredite qualifizieren nicht wahr nehmen, oder vergessen haben, ein Einkommen zu schlie√üen, k√∂nnen Sie in der Lage sein, Ihre R√ľckkehr zu √§ndern, indem ein Formular 1040X Einreichung.

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Wenn Sie die 1040X vorbereiten, dann ist es nicht notwendig, eine brandneue Steuererklärung zu vervollständigen. Form 1040X erfordert nur, dass Sie die Zahlen aktualisieren, ändern.

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Solange Ihre urspr√ľngliche Steuererkl√§rung wurde vorbereitet Forms 1040, 1040A, 1040EZ, 1040EZ-T, 1040NR oder 1040NR-EZ verwendet, dann k√∂nnen Sie es Formular 1040X.–í mit √Ąnderung

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–í Wenn Sie Ihre √Ąnderungen mehr als eine Steuererkl√§rung betreffen, m√ľssen Sie ein separates Formular 1040X f√ľr jedes Steuerjahr einreichen. Da es notwendig sein kann, zus√§tzliche Formen oder Zeitpl√§ne zu erstellen, m√ľssen Sie verwenden Sie die, die f√ľr das Steuerjahr erforderlich Sie √§ndern.

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Wenn Sie Formular 1040X verwenden, um zus√§tzliche Abz√ľge oder Kredite zu verlangen oder einen Fehler zu korrigieren, die die H√∂he der Steuer reduzieren Sie f√ľr dieses Jahr verdankt, dient das Formular 1040X als formalen Anspruch auf eine R√ľckerstattung.

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–í Dar√ľber hinaus k√∂nnen viele kleine Unternehmen das Formular verwenden, um Nettobetriebsverlusten zu f√ľhren zur√ľck, die in einem der folgenden zwei Steuerjahren auftreten.

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Die IRS stellt fest, dass es in etwa acht bis zw√∂lf Wochen dauert √Ąnderungen zu verarbeiten, so dass f√ľr die R√ľckerstattung nach dieser Zeit auf der Suche.

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Die meisten hilfreich Dokument, das Sie ben√∂tigen, wenn Formular 1040X Vorbereitung ist eine Kopie der urspr√ľnglichen Steuererkl√§rung you–≤–ā ‚ĄĘ re zur √Ąnderung. Sie k√∂nnen einige der urspr√ľnglichen Informationen auf die ge√§nderte Steuererkl√§rung wie Sozialversicherungsnummern √ľbertragen, Ihre Anmeldung Status und Bruttoeinkommen

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–í Sie m√ľssen auch alle Unterlagen, die auf √Ąnderungen beziehen. Dies kann eine Reihe von Punkten wie der Nachweis der Zahlung f√ľr einen neuen Abzug, Sie behaupten, oder eine zus√§tzliche W-2 f√ľr zus√§tzliche Einkommen, das Sie berichten m√ľssen.


2017 Ge√§nderte Steuererkl√§rung R√ľckerstattung Zeitplan, Regeln, Form 1040X und Fristen

So k√∂nnen Sie Ihre Steuererkl√§rung und irgendwann auf der Stra√üe abgegeben haben Sie feststellen, dass Sie eine der vielen Stimulus Kredite oder qualifizierte Abz√ľge Anspruch vergessen. Sie m√∂gen denken, dass dieses Geld jetzt weg ist, dass Ihre R√ľckkehr eingereicht wurde, aber sie w√§re falsch; da kann man eine wirklich schicken ge√§nderte Steuererkl√§rung und behauptet, dieses Extra-Cash. Das IRS wird verarbeiten - kostenfrei - Ihre ge√§nderten R√ľckkehr und zahlen Sie dann zur√ľck, was Sie f√§llig sind. Auf der anderen Seite, wenn Sie mehr schulden, als Sie mit Ihrer urspr√ľnglichen Einreichung bezahlt, dann sollten Sie noch eine ge√§ndertene Steuererkl√§rung mit den zus√§tzlichen Steuerzahlungen erheben. H√∂chstwahrscheinlich werden Sie auch als auch eine Geldbu√üe oder Strafe zahlen m√ľssen - was die fr√ľher niedriger sein wird, um die zus√§tzliche Steuern zahlen. Auch ist es besser, einen Lohn fr√ľh anstatt Gesicht ein IRS Audit fess bis zu dem sich die √ľberf√§lligen Steuerzahlungen abholen

Ge√§nderte Steuererkl√§rung R√ľckerstattung Zeitplan Zyklus

W√§hrend die IRS f√ľr neun von zehn Steuerzahler innerhalb von 21 Tagen regelm√§√üige R√ľckkehr R√ľckerstattungen verarbeitet haben verspricht, dauert es ein bisschen l√§nger eine R√ľckerstattung erhalten, wenn Sie Ihre Steuererkl√§rung ge√§ndert. Im Allgemeinen werden Sie 8 bis 12 Wochen warten m√ľssen, um f√ľr die IRS ge√§ndert, R√ľckkehr zu verarbeiten, da sie regelm√§√üige Renditen zu priorisieren. Beachten Sie auch, dass die Standard-Service von der IRS“Wo ist meine R√ľckerstattung ist“ nicht ge√§ndert Steuererkl√§rung Status’ verfolgen. Sie m√ľssen das IRS-Tool verwenden, wo statt My Ge√§ndert Return“ist. Sie k√∂nnen das Tool auch per Telefon durch 1-866-464-2050 Aufruf zugreifen. Nur die IRS ruft nach 12 Wochen auf verz√∂gerte ge√§nderte R√ľckkehr Erstattungen zu verfolgen. Die Zahl zu nennen ist 1-800-829-1040

Hier sind andere wichtige Faktoren im Auge zu behalten mit geänderte Steuererklärung eingereichten Unterlagen:

- Was Sie k√∂nnen und keinen ge√§nderten R√ľckkehr f√ľr Datei kann. Sie sollten eine ge√§nderte Erkl√§rung abgeben, wenn Sie eine der folgenden Elemente entdecken wurden falsch gemeldet: Anmeldestatus, Angeh√∂rige, Gesamteinkommen, Abz√ľge oder Gutschriften. Sie m√ľssen in der Regel nicht eine ge√§nderte Erkl√§rung einreichen, weil Sie Steuerformulare wie W-2s oder Zeitplan nicht mit einberechnet. Die IRS normalerweise einen separaten Antrag f√ľr diese Dokumente zu fragen senden.

- Sobald Sie Ihre Bundeseinkommensteuererkl√§rung abgegeben haben, k√∂nnen Sie nicht mehr, dass die R√ľckkehr √§ndern. (Eine Ausnahme: Wenn Sie Ihre E-eingereichten Steuererkl√§rung abgelehnt wird, k√∂nnen Sie √Ąnderungen vornehmen, bevor es wieder zu senden) Wenn Sie √Ąnderungen vornehmen m√∂chten, nachdem die urspr√ľngliche Steuererkl√§rung eingereicht wurde, m√ľssen Sie eine ge√§nderte Steuererkl√§rung eine besondere Form mit Ge√§nderte US einzelne Income Tax Return, die Eingabe der √Ąnderungen und erkl√§ren, warum Sie Ihre urspr√ľnglichen Steuererkl√§rung m√ľssen √§ndern - die 1040X genannt. Sie m√ľssen nicht Ihre gesamte R√ľckkehr wiederholen, auch nicht. Zeigen Sie einfach die notwendigen √Ąnderungen und passen Sie Ihre Steuerschuld entsprechend

- Fristen die ge√§nderten Erkl√§rung. Sie m√ľssen in der Regel einen ge√§ndertenen R√ľckkehr innerhalb von drei Jahren nach dem Datum Datei, die Sie die urspr√ľngliche Erkl√§rung eingereicht oder innerhalb von zwei Jahren nach dem Datum Sie die Steuer gezahlt, je nachdem, was sp√§ter ist. Achten Sie darauf, das Jahr der R√ľckkehr geben Sie an der Spitze der Form 1040X sind zur √Ąnderung der

- Sie k√∂nnen E-Steuer-Vorbereitung Software benutzen, um Ihre R√ľckkehr zu √§ndern. In der Tat f√ľhrt Sie TurboTax Schritt-f√ľr-Schritt durch Ihre Bundeseinkommensteuererkl√§rung zu √§ndern. Allerdings m√ľssen Sie noch die Datei und die ge√§nderte R√ľckkehr mit dem Formular 1040X manuell Mail. Die IRS nicht eingerichtet ist eine ge√§nderte Erkl√§rung elektronisch zu √ľbernehmen.

- Wenn Sie mehr als eine Steuererkl√§rung zur √Ąnderung, eine 1040X f√ľr jede R√ľckkehr vorzubereiten und sie in getrennten Umschl√§gen an das IRS B√ľro f√ľr den Bereich, in dem Sie leben, schicken. Die 1040X Anweisungen Liste der Adressen f√ľr den Campus. Wenn die √Ąnderungen eines anderen Zeitplan oder Form beinhalten, m√ľssen Sie es mit dem 1040X befestigen.

- Ihr Zustand Steuererkl√§rung zu √§ndern. Zuerst f√ľllen Sie eine ge√§ndertene Bundeseinkommensteuererkl√§rung, Form 1040X. Dann bekommen die richtige Form von Ihrem Zustand und f√ľllen Sie es aus. Wie die IRS, verwendet Ihr Zustand eine besondere Form f√ľr eine ge√§nderte R√ľckkehr. Viele Staaten auch den X-Suffix f√ľr die Formularnummer verwenden. Zum Beispiel verwendet Kalifornien Formular 540X und Hawaii verwendet Form N-188X. Vergessen Sie nicht, eine Kopie Ihrer ge√§nderten Bundes R√ľckkehr (Formular 1040X), um Ihre ge√§nderten Zustand R√ľckkehr zu befestigen.

- Wenn Sie zus√§tzliche Steuern f√ľr ein vergangenes Steuerjahr schulden, sollten Sie noch einreichen. Formular 1040X und zahlen die Steuer so schnell wie m√∂glich Zinsen und Strafgeb√ľhren zu begrenzen. Die Zinsen werden auf jede m√∂gliche Steuer belastet nicht zum Zeitpunkt der F√§lligkeit der urspr√ľnglichen R√ľckkehr bezahlt, ohne R√ľcksicht auf Erweiterungen.


In welcher Form wird verwendet, um Re-Do ein vorhergehendes Jahr Steuererklärung?

√Ąnderungen zur vorherigen Jahresr√ľcksendungen m√ľssen innerhalb von drei Jahren gemeldet werden.

Eine junge Frau mit einer Feder, tut ihr Steuern Bild von Christopher Meder von Fotolia.com

Wenn Sie eine vorherige Steuerjahr Steuererkl√§rung aus irgendwelchen Gr√ľnden zu revidieren, erfordert der Internal Revenue Service, dass Sie eine ge√§ndertene Erkl√§rung einreichen. Sie m√ľssen auch Ihre R√ľckkehr an, wenn Ihre Anmeldung Status oder Anzahl der abh√§ngigen √§ndert √§ndern. Das Formular, das Sie eine √Ąnderung Report-Datei ist Formular 1040X. Es beinhaltet Positionen auf der Vorderseite mit Platz auf der R√ľckseite des Formulars alle √Ąnderungen zu erkl√§ren. Sie m√ľssen auch, zusammen mit dem 1040X, kein Zeitplan-Datei, auf denen Sie √Ąnderungen vornehmen.

√úberpr√ľfen Sie das Datum. Sie k√∂nnen einen ge√§nderten R√ľckkehr bis zu drei Jahre nach dem Anmeldetag der urspr√ľnglichen Erkl√§rung einreichen.

Holen Sie sich das Vorjahres R√ľckkehr als Referenz aus. Sie k√∂nnen Daten aus der urspr√ľnglichen Form verwenden, so dass √Ąnderungen nur dann, wenn Daten aktualisiert werden.

Besorgen Sie sich die neuen oder zus√§tzlichen Steuerdaten. Wenn Sie mehr W-2s oder Forms 1099 erhalten haben, haben diejenigen, die in der Hand, bevor Sie den ge√§nderten R√ľckkehr beginnen.

Download-Formular 1040X von der IRS-Website. Sie k√∂nnen auch f√ľr das Formular per Telefon fragen oder per Post.

F√ľgen Sie die neuen Daten zu allen erforderlichen Zeitplan. Zum Beispiel wird neue Zinsertr√§ge (1099-INT) auf Schedule B. Neuen Selbst emplotyment Ertr√§ge ausgewiesen sollte alle Berechnungen Redo auf Schedule C eingegeben werden, die von den √Ąnderungen abzuleiten.

F√ľllen Sie das Formular vor 1040X mit den neuen Einnahmen und Abzug Summen aus. Sie w√ľrden auch √Ąnderungen in den vorderen Teil der Form, in der Einreichung Status. Verwenden Sie Teil III auf der R√ľckseite der Form 1040X um die √Ąnderungen zu erkl√§ren. Zum Beispiel k√∂nnten Sie in Teil III schreiben, dass das Formular 1099-MISC angekommen, nachdem Sie bereits Ihre R√ľckkehr eingereicht hatten.

Anmeldung, Datum und E-Mail in den Anweisungen, um das Formular an die angegebene Adresse.