Wie IRS-Formular 1095-A erhalten? - Bedeckt California Q&EIN

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Frage: Wie kann ich meine 1095a Form bekommen?

Antworten: Sie m√ľssen nichts tun. Covered Kalifornien wird die IRS-Formular 1095-A f√ľr alle Verbraucher Mail, die Versicherung durch Covered Kalifornien bekam im Jahr 2014. Sie auch eine Kopie an den IRS senden. Die Formular-1095-A hat die Informationen, die Sie oder Ihr Steuer-Aufbereiter ben√∂tigen, um Ihre Steuererkl√§rung einzureichen. Diese Form hat Informationen, die Sie √ľber Ihre Familie gab. Die Form sagt Ihnen auch:

  • Wie viele Monate hatte Sie Krankenversicherung
  • Wie viel Sie in monatlichen Pr√§mien bezahlt
  • Wie viel Pr√§mie Unterst√ľtzung wurde dem Gesundheitsplan in Ihrem Namen bezahlt (falls vorhanden)
  • Wer war in Ihrem Gesundheitsplan eingeschrieben

Ich bekam nie meine 1095-A-Form f√ľr das Jahr 2015.

Ich habe meine 2014 und 2015 1095a Form verloren, wie oder wer bekomme ich sie, so kann ich Steuern Datei?

Ich brauche f√ľr Steuern an mich senden Sie bitte per E-Mail 1095a

Ich habe meine 1095a bis heute nicht erhalten. Ich rief an und plaudern mit den Vertretern bereits 3 mal. Ich habe gesagt, dass es geschickt wurde, und warten, bis Februar 15. Ich brauche meine Steuern Datei. Gibt es eine andere Möglichkeit, eine Kopie außer warten auf Post zu erhalten. Mir geht die Zeit aus.

Bis jetzt habe ich 3 Streit Formulare eingereicht, weil sie mich nicht falsch 1095a Formen halten senden. Ich wei√ü nicht, was jetzt zu tun und wer zu kontaktieren ist. Niemand ist dort verantwortlich. Meine Haushaltsmitglieder Namen fehlen und meine APTC ist auch f√ľr 9 Monate falsch, da es eine Einkommens√§nderung war. Ich kann nicht meine Steuer auf dieser 1095a Form basierte Datei, wie ich da meine ganze Subvention habe, zur√ľck zu zahlen jetzt nur mein Name in 1095a Form widerspiegelt. Covered Kalifornien best√§tigte mit meiner Versicherung in Bezug auf die Pr√§mie i bezahlt und meine Haushaltsmitglieder f√ľr volle 2014 abgedeckt Sie sagen, es gibt ein Problem in ihrem System. Warum die Verbraucher wegen ihrer Probleme leiden.

Kann mir jemand sagen, welche Optionen die ich jetzt haben?

Heute erhielt ich eine korrigierte 1095-A f√ľr das Jahr 2014 von Covered Kalifornien. Ich legte meine Bundessteuern auf der Grundlage der urspr√ľnglichen 1095-A, die f√ľr f√ľnf Monate im Jahr 2014. In der Realit√§t eine Steuergutschrift Subventions zeigte ich jetzt merke ich, einen Zuschuss f√ľr sechs Monate im Jahr 2014 erhielt ich Covered Kalifornien Ende Mai √ľber eine √Ąnderung informiert in gesch√§tzte Einkommen. Der √Ąnderungsauftrag war im Juli statt Juni wirksam zu sein. Covered Kalifornien eindeutig fest, ich habe nicht die IRS mitteilen m√ľssen oder eine ge√§nderte Erkl√§rung einreichen. Es wurde Kaliforniens Fehler Covered. Wei√ü jemand, ob dieser Betrag auf meinem 2015 1095-A gezeigt werden, oder werde ich eine Rechnung von der IRS erhalten oder Amnestie gew√§hrt werden?

Schließlich receiced ich meine korrigierter Form 1095a. Allerdings gab es mehr erroes darauf. Bitte geben Sie, was ich NEEX, um zu tun, um meine Jahr 2014 Steuererklärung einreichen.

CoveredCA hatte eine harte Zeit, um mich von der gemeinsamen Krankenversicherung herauszunehmen, weil es Computer-Probleme wieder zu Ende Jan 2014 basiert auf meiner Kommunikation √ľber das Telefon mit ihnen ist.

Nun wurde die gesamte monatliche Vorauszahlung von Premium-Steuergutschrift von 4.047 auf 11.064 erhöht. Allerdings sollte die korrigierte Menge 2265 sein.

Ich habe nicht meine 1095 ein Steuerformular erhalten einreichen

Ich habe meine 1095a Form auch nicht erhalten, und es ist 4. April 2015.

Dank Ricardo, schickte ich auch Beschwerdeformular per E-Mail jetzt gerade. (Fax nicht f√ľr mich arbeiten, war immer Besetztzeichen). Ich hoffe, dass ich auch eine gewisse Antwort. Danke f√ľr Ihre Hilfe. Sch√§tze es wirklich.

Ich fand das Beschwerdeformular auf: http://www.coveredca.com/contact/ Formular CCFR902

Vielen Dank f√ľr die prompte Antwort. lassen Sie mich wissen, k√∂nnen Sie bitte aus dem i-Beschwerdeformular erhalten. u hv Sie zu dieser Form verbinden. Ich denke aber auch Beschwerdeformular einzureichen, ich denke, es gibt keinen Schaden dabei. Gut, dass Sie es vor Steuern Frist machen k√∂nnten.

Schlie√ülich erhielt ich meine 1095-A auf das in Feld auf 2015.03.30 und den Brief per Post an 4/2/205. Mein innerhalb von 60 Tagen Wartezeit w√ľrde morgen auslaufen. Letzte Woche habe ich auf 2015.03.27 und 2 Tagen refaxed alles wieder mit einem Beschwerdeformular bekam sp√§ter eine E-Mail-Antwort. Ich bin nicht sicher, ob mit einer Beschwerde refaxing den Trick oder wenn es nur ein Zufall ist. Wie auch immer, ich bin endlich in der Lage meine Steuern zu tun.

Hast du 1095a Form noch oder noch warten erhalten. Ich bin auf dem gleichen Boot. Meine 60 Tage Wartezeit wird f√ľr die n√§chsten Wochen zu bekommen. Ich wollte nur wissen, ob coveredca 1095a innerhalb 60 Tage oder es eine √Ąnderung zu, die sie vermissen diese 60 Tage Versprechen senden. lass es mich wissen, bitte

Ricardo, Sie brauchen nicht ein Formular 1095-A Ihre Bundes-Steuererkl√§rung einreichen. Sie sollten die H√∂he der Steuergutschriften berechnen k√∂nnen, die Sie im Jahr 2014 von Ihren monatlichen Krankenversicherung Rechnungen erhalten. Geben Sie diese Betr√§ge auf IRS-Formular 8962 und die R√ľckkehr einreichen. Am 3/20/14, sagte der IRS Verbraucher, die falsche Informationen von einem staatlichen Versicherungs Austausch erhalten und eingereicht bereits ihre Steuern nicht vorlegen korrigiert Steuererkl√§rung Papiere erforderlich. Allerdings k√∂nnen Sie Ihre Steuern erneut einreichen, wenn die aktualisierten 1095-A Formen zeigen Sie f√ľr eine gr√∂√üere R√ľckkehr zu qualifizieren. Auch die Strafe auf Steuern aufgrund infolge falscher 1095-A Formulare werden bis zum Jahr 2015 verzichtet werden.

Ich habe nie erhalten meine Form 1095-A entweder. Am 2015.02.03, gefaxt ich die Streit Form mit all den Pr√§mienzahlungen Bericht von Anthem mit monatlichen Rechnung Kopien und Erkl√§rungsschreiben und ab heute 3/24/15 keine Form 1095-A ist in meinem Briefkasten zur Verf√ľgung, weder ich erhielt man in der Post oder einen Anruf von ihnen zur√ľck. Ich rief ein paar Mal Covered Kalifornien und die Kundendienstmitarbeiter nur sagen, dass sie nichts tun k√∂nnen, und dass meine einzige Wahl ist, zu warten und es gibt keinen Weg, um zu best√§tigen, dass sie empfangen und begann auf meinem Fall arbeiten. Ich habe das Fax-Deckblatt Nachweis, dass alle 9 Seiten f√ľr gingen durch, was es wert ... Es ist nur eine Woche weg von der „innerhalb von 60 Tagen“ Antwort. Ich bin sehr frustriert, da ich nicht meine Steuererkl√§rung abschlie√üen k√∂nnen, und ich bin sehr besorgt dar√ľber, dass ich immer noch nicht die so gew√ľnschte Form 1095-A erhalten kann. Ich bin ein kleines Unternehmen Eigent√ľmer und zahlen sowohl Bundes- und Landessteuern m√ľssen, kann aber nicht meine R√ľckkehr ohne die 1095-A beenden. Was wir tun m√ľssen, wenn wir die 1095-A nicht bekommen? Dateierweiterung und zahlen Steuern auf Informationen ohne Form 1095-A? ):

Ich sprach mit Covered CA per Telefon (4-mal) und Online-Chat gesagt wurde, auf Linie zu gehen, um eine Kopie des 1095a zu bekommen, Problem gibt es nichts in der sicheren Mail-Box ist. Covered CA per Post meine 1095a auf falsch PO Box (es Fehler) und sie sich weigern, mir ein neues zu senden.

Wenn es Ihr nichts auf der Leitung Briefkasten durch Covered CA gesichert und sie sich weigern, Ihnen ein neues zu dem richtigen Postfach zu verschicken, was tun Sie?

On line k√∂nnte Chat Person nicht buchstabieren und wurde Ausschneiden und Einf√ľgen von Sachen, die nichts mit meiner Frage zu tun hatten.


Machte einen Fehler auf Ihren Steuern? Wie eine geändertene Steuererklärung einreichen

Wo lese ich meine Bundessteuererklärung in Kalifornien schicken

Diese Geschichte wurde aktualisiert, das 2013 Steuerjahr zu reflektieren.

Absendung R√ľckkehr Ihrer abgeschlossene Steuer ist ein erstaunliches Gef√ľhl. Goodbye to all diese Arbeit bis zum n√§chsten Jahr!

Das heißt, bis Sie erkennen Sie einen Fehler gemacht haben.

Vielleicht kam ein extra 1099 in der Post. Oder lesen Sie eine unserer vielen Steuer Artikel und fand heraus, Ihnen eine riesige Kredit verpasst, dass Sie ein paar du retten konnte. √Ąhm, was als n√§chstes?

Fehler passieren. So hat die IRS eine besondere Form nur f√ľr Sie: die 1040X. Es ist, was Sie verwenden, um eine ge√§nderte Erkl√§rung.

Datei eine √Ąnderung, wenn Sie:

  • Beansprucht eine abh√§ngige sollten Sie nicht haben, oder jetzt merkt man, eine abh√§ngige Anspruch k√∂nnen Sie nicht taten
  • Ben√∂tigen Sie Ihr Einkommen zu √§ndern, wie wenn Sie einige freiberuflich Gigs oder Zinsertr√§ge melden vergessen
  • Ben√∂tigen Sie Gutschriften oder Abz√ľge hinzuzuf√ľgen oder zu beseitigen
  • M√ľssen Sie Ihre pers√∂nliche Ausnahmen √§ndern
  • Sie ben√∂tigen zus√§tzliche Quellen zu berichten
  • Ist ein gleichgeschlechtliches Paar, das jetzt die Vorteile verheiratet, zusammen Veranlagte Status nehmen

Verwenden Sie keine √Ąnderung Datei, wenn:

  • Sie haben einen mathematischen Fehler beim Hinzuf√ľgen oder Positionen abgezogen wird. Das IRS wird diese f√ľr Sie korrigieren.

Was passiert, wenn Sie einen Fehler gemacht, das bedeutet, dass Sie die IRS mehr Steuern schulden, aber die IRS gar nicht bemerkt? Kannst du es nicht lassen Sie schieben?

Schlechte Idee. Neben der Tatsache, dass dieser Steuerbetrug ist, wenn die IRS dies tun entdecken, werden Sie die Steuern, die Sie zahlen m√ľssen, verdanken Plus Zinsen, die auf ihn aufgelaufen. Es lohnt sich sicher, dass Sie alle zugekn√∂pft sind.

Wo lese ich meine Bundessteuererklärung in Kalifornien schickenWenn Sie vor Ablauf der Frist eingereicht (die in der Regel 15. April), dann haben Sie drei Jahre nach dem Stichtag.

So lassen Sie uns sagen, dass zur√ľck, wenn Sie Steuern im Jahr 2011 eingereicht wurde, scheiterte man im Jahr 2010 Kosten Sie entstehen, schlie√üen einen Abzug Anspruch f√ľr (und Sie erkannte dies nach unserem Beitrag f√ľr Hausbesitzer zu lesen). Sie k√∂nnen einen ge√§nderten R√ľckkehr Datei, die Abzug bis 15. April 2014 Anspruch, die drei Jahre nach dem 15. April ist 2011 Antragsfrist.

Angenommen, Sie haben wie oben eine √§hnliche Situation hatte, aber man konnte Ihre Steuern geradezu nicht bezahlen. Sie endete die IRS in Raten zu zahlen und schlie√ülich die letzte Ihrer Steuern in 1. Juni ausgezahlt 2012. Die IRS gibt Ihnen mehr Spielraum hier, ihr zwei Jahre ab zu geben, wenn Sie Ihre Steuern oder drei Jahren ab dem Anmeldetag Datum- ausgezahlt je nachdem, welche l√§nger zu einer √Ąnderung einzureichen. Also in diesem Fall k√∂nnen Sie eine √Ąnderung Datei bis zum 1. Juni 2014, die zwei Jahre, nachdem Sie f√ľr Ihre 2010 Steuern zahlen beendet. (Finden Sie heraus, was zu tun ist, wenn Sie Steuern schulden und nicht bezahlen kann.)

Sie k√∂nnen eine √Ąnderung jederzeit einreichen, aber die IRS vorzieht, dass Sie warten, bis Sie die R√ľckerstattung erhalten haben, die vor der Einreichung der √Ąnderung von Ihrer urspr√ľnglichen R√ľckkehr kam. (Sie k√∂nnen diesen Scheck einl√∂sen.) Sobald Sie das haben, k√∂nnen Sie loslegen.

Sie m√ľssen eine vollst√§ndige 1040 ausf√ľllen, unabh√§ngig davon, ob Sie urspr√ľnglich einen 1040A oder 1040-EZ eingereicht. (Lernen Sie die Unterschiede zwischen diesen Formen.) Die IRS sorgf√§ltig kehrt ge√§nderten Bewertungen, so seien Sie besonders vorsichtig diese R√ľckkehr vorzubereiten genau-es hilft Ihrer urspr√ľnglichen Form 1040 vor Ihnen zu haben, w√§hrend Sie dies tun.

Die schlechte Nachricht ist, dass selbst wenn Sie Ihre urspr√ľngliche R√ľckkehr E-eingereicht haben, m√ľssen Sie den neuen 1040 und 1040X auf Papier einzureichen. Einige Online-Steuervorbereiter wie H&R Block k√∂nnen Sie dieses Formular online ausf√ľllen, aber Sie werden immer noch, es drucken m√ľssen, um es in zu senden.

F√ľgen Sie nur Belege, die neue ge√§ndert oder sind, und einen Textmarker verwenden, darauf hinzuweisen, welche Zahlen sind verschieden oder wichtig sind f√ľr die IRS zu betrachten. Markieren Sie Ihre korrigierten 1040, oder andere korrigierte Steuerunterlagen und Zeitpl√§ne „in ge√§nderter Fassung.“ Nehmen Sie auch diese Gelegenheit, alles andere wieder zu, in Fall √ľberpr√ľfen Sie etwas anderes verpasst. Es w√ľrde sich lohnen, Ihre Zeit unsere anderen Artikel √ľber Steuern zu lesen, um zu sehen, wenn Sie irgendwelche Kredite verpasst haben, nahm die falsche Anmeldung Status oder etwas anderes.

Sobald Sie Ihre neue 1040 m√ľssen ausgef√ľllt werden Sie verwenden, die 1040X auszuf√ľllen, die fasst zusammen, was auf Ihrem 1040. ist Sie die urspr√ľnglichen Betr√§ge aufschreiben, die neuen Betr√§ge und den Unterschied zwischen ihnen.

Auf der R√ľckseite des 1040X, werden Sie die √Ąnderungen erkl√§ren. F√ľgen Sie, warum diese √Ąnderungen vorgenommen werden, was die Zahlen sind, und genau dort, wo sie zu finden, Zeile f√ľr Zeile. Seien Sie kurz, aber vollst√§ndig. Wenn Sie mehr Platz ben√∂tigen, k√∂nnen Sie die Erkl√§rung geben und f√ľgen Sie es Ihren 1040X.

Achten Sie darauf, das Jahr zu setzen, f√ľr die Sie die ge√§nderte R√ľckkehr an der Spitze vorbereiten, die das Steuerjahr Vor das Jahr, das Sie eingereicht. Wenn Sie also die R√ľckkehr im April 2011 eingereicht wurde, bedeutet, dass es f√ľr das Steuerjahr 2010, das ist, was Sie hinstellen sollte. Wenn Sie mehr als ein Jahr werden zur √Ąnderung, f√ľllen Sie ein separates 1040X und 1040 f√ľr jedes Jahr, und es in einem separaten Umschlag Mail.

Wie wir zuvor gesagt, wird die IRS in dieser 1040 aussehen viel enger, so dass es sorgfältig auf Fehler suchen gehen.

F√ľgen Sie alle Belege und Unterlagen. Sie sollten es an die entsprechende Zentrum notiert an der 1040X Anweisungen Mail. Beachten Sie, dass Sie h√∂chstwahrscheinlich auch ben√∂tigen einen ge√§nderten Zustand Erkl√§rung. Sie sollten Best√§tigung innerhalb von 8-12 Wochen. L√§nger, wenn die IRS ist in seinen verkehrsreichsten Zeiten f√ľr die Verarbeitung zur√ľck.

Wenn Sie jetzt eine gr√∂√üere R√ľckerstattung erhalten, als Sie zum ersten Mal hast du angemeldet, werden Sie die M√∂glichkeit haben, entweder einen Scheck f√ľr die Differenz zu erhalten, oder wenden Sie diesen Betrag auf das n√§chste Jahr Steuerrechnung. Wenn Sie unterbezahlt, dann werden Sie den Unterschied zahlen. Wenn Sie Ihre √Ąnderung nach dem F√§lligkeitsdatum f√ľr das Steuerjahr Einreichung sind (das hei√üt 15. April 2014 f√ľr das Jahr 2013 Steuerjahr), die IRS Zinsen und Strafen auf diesen unbezahlten Steuern aufl√§dt, aber sie sind extrem schwierig, auf eigener Faust zu berechnen. Also die Menge senden Sie unterbezahlt, und warten auf die IRS Sie wieder eine Rechnung zu schicken, die, was Sie in Strafen und Zinsen schulden wird angegeben, die Sie dann bezahlen k√∂nnen.

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